“十四五”以来,审计处在学校党委和上级审计机关的领导下,紧紧围绕学校党委的决策部署,充分发挥审计监督服务职能,为学校经济发展和党风廉政建设发挥了积极作用。
理顺管理体制机制,加强规章制度体系建设。加强党对审计工作的集中统一领导,2023年学校成立党委审计委员会,形成了“党委统一领导、审计委统筹协调、审计委办公室具体落实、各二级单位协同联动”的审计工作格局,并定期组织召开鲁东大学审计委员会会议,研究部署学校审计工作。制定《鲁东大学党委审计委员会工作规则》《鲁东大学审计整改工作实施办法》,修订《鲁东大学内部审计工作规定》《鲁东大学领导干部经济责任审计实施办法》《鲁东大学建设工程管理审计实施办法》等7个制度,为进一步规范审计行为、提升审计质量提供了制度保障。
聚焦工作重点任务,扎实推进财务审计工作。领导干部经济责任审计实现全覆盖。共完成处级领导干部经济责任审计68项、科级干部经济责任审计3项,发现问题54个,并首次对提拔校级领导的干部和学院书记开展经济责任审计,实现了领导干部经济责任审计全覆盖。扎实做好审计整改“后半篇文章”,督促被审计单位及主管部门及时完成审计发现问题整改工作,提高领导干部履职尽责意识,推动被审计单位科学发展,提高学校治理能力和治理水平。
积极做好专项审计任务。按照省教育厅的部署,先后完成对照其他高校审计发现问题自查自纠工作2项,校企合作办学和中外合作办学、学生权益保障政策落实等教育厅安排的6项专项审计任务,完成了省级高水平应用型建设专业(群)政策措施落实情况和大型仪器设备管理绩效等自主安排的专项审计4项。审计发现问题29个,提出审计建议30条,下达审计整改通知8个,督促相关部门制定完善退出机制2项,修订管理制度2个,清理解除合作协议4项,化解了学校办学风险,审计整改成效显著,荣获“全省高校2024年专项内部审计工作成效突出单位”。
较圆满地完成其他工作任务。聚焦博士单位申建专项经费管理情况,加强经费支出审核力度,定期督导专项经费预算执行进度。完成2020-2024年度学校部门决算报表和工会经费审计,完成党费收缴使用管理情况审计、教育基金会运营情况审计、校医院2022至2024年财务收支审计、学校内部控制评价、2023-2024年度银行贷款情况审计、横向科研项目审计,各类科研项目结题审签408项,审签金额4005万元。完成合同会签3400多项。协助相关职能部门完成资产报废处置工作。
加大工程审计监管力度,提高工程审计质效。加大对委托的中介公司监管力度。定期召开工程审计委托的中介公司党风廉政工作会议,听取中介公司工程审计廉洁执业情况汇报,对加强工程审计党风廉政建设提出明确要求。突出目标导向,工程项目审计效益明显。实施建设工程管理审计全覆盖,重点对工程量清单与控制价编制、施工过程隐蔽工程勘验、竣工结算等与造价管控相关的关键节点审计。共完成各类工程清单审核编制124项,合计金额约25300多万元;完成工程结算审计164项,审计资金21000万元,审减资金2600万元,大大提高了学校资金投资效益。
扛牢整改主体责任,积极做好巡视审计整改工作。约定服务企业按照营业收入的4%向学校缴纳场地使用费,每年约30多万元,建立服务质量考核体系,将考核结果作为续签合同的重要依据,切实保障学生切身利益。扛牢审计整改主体责任,定期开展审计整改情况“回头看”,要求各单位对照审计发现问题开展自查自纠工作,并对各单位的整改情况进行核实,提交学校党委常委会研究通过,确保审计问题真改实改、取得成效。对于已完成整改任务的,及时报审计厅进行销号处理。
加强审计队伍建设,不断提升审计人员履职能力。加强审计人员教育培训力度,积极组织业务骨干参加各种培训,定期开展处内理论业务研讨,通过“以审代训”等方式,选派多人参加省审计厅和教育厅组织的各种审计项目、专项检查,圆满完成工作任务,得到上级的来信表扬。1名同志挂职省委选派“加强农村基层党组织建设”工作队,工作成效突出,得到驻地政府高度认可。1名同志参加省“四进”工作队并获得“单项督导服务表现突出个人”称号。1名同志参加十二届省委第七轮、第八轮巡视工作,被评为“2025年度省委巡视表现优秀干部”。